(原标题:内部审计制度(2025年12月修订))
天奇自动化工程股份有限公司发布《内部审计制度》(2025年12月修订),明确公司内部审计工作的职责、权限、程序及内部控制要求。制度规定内部审计部门在审计委员会指导下独立开展工作,对公司及控股子公司的财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性进行监督评价。制度涵盖内部审计机构设置、人员要求、审计范围、离任审计程序、内部控制缺陷认定标准、信息披露及审计结果运用等内容,并强调审计的独立性、客观性和合规性。