(原标题:22、联美量子股份有限公司内部审计制度(2025年))
联美量子股份有限公司制定了《内部审计制度》(2025年),明确内部审计工作的范围、机构设置、职责权限、工作程序及奖惩措施。该制度适用于公司及控股子公司,旨在加强内部控制、风险管理与财务信息监督,提升审计质量,保障股东权益。内部审计部门独立运作,对董事会负责,定期向审计委员会报告工作,并协助开展年度内部控制评价。制度还规定了审计证据的收集与保存、审计人员的职业要求及违规处理等内容。