(原标题:内部审计制度)
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司制定了内部审计制度,旨在加强公司及其控股子公司的内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。制度依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定,适用于公司各内部机构、控股子公司及重大影响参股公司。审计部对董事会审计委员会负责,独立开展财务审计、内部控制审计、重大项目审计等工作,定期提交审计计划和报告,并对募集资金使用、对外投资、关联交易等事项进行重点监督。制度明确了审计程序、工作底稿、档案管理及奖惩机制。










