(原标题:内部审计制度)
中富通集团股份有限公司发布修订后的内部审计制度,明确内部审计部门的独立性及职责权限,涵盖内部控制、财务信息、风险管理等方面的审计监督。制度规定审计部门需定期检查重大事项实施情况及大额资金往来,并向审计委员会报告。公司董事会负责制度解释与审批,审计委员会监督制度实施并审议审计报告。制度还明确了审计档案管理、奖惩机制等内容。