(原标题:广西能源股份有限公司内部审计工作办法)
广西能源股份有限公司发布《内部审计工作办法》,明确内部审计工作规范,涵盖内部审计机构职责、权限、审计程序、结果运用、责任追究等内容。审计部在公司党委、董事会及审计委员会领导下开展工作,负责财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面的审计监督。办法规定了审计计划制定、审计实施、报告出具、整改落实等流程,强调审计独立性、客观性及审计结果的运用,要求被审计单位配合审计并落实整改。对拒不配合或整改不力的单位及个人将追责,涉嫌犯罪的移送司法机关。