(原标题:航天信息股份有限公司内部审计工作规定)
航天信息股份有限公司发布内部审计工作规定,明确内部审计的职责、权限和工作程序。规定指出,审计法律部负责审计工作的统筹管理,审计监督中心负责具体审计项目的实施。公司董事会审计委员会对内部审计体系的完整性、有效性进行监督。内部审计机构有权参与相关会议、查阅资料、检查财务收支及资产情况,并提出整改建议。被审计单位需配合审计工作,主要负责人为整改第一责任人。审计发现问题需在3个月内完成整改,特殊情况可延期。对拒绝配合或整改不力的单位将进行处理。