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纳百川: 内部控制鉴证报告内容摘要

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(原标题:内部控制鉴证报告)

纳百川新能源股份有限公司于2025年3月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定,在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。经审计,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,内部控制评价范围涵盖公司及下属子公司主要业务和事项。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告。

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