(原标题:武汉精测电子集团股份有限公司审计委员会工作细则(2025年11月))
武汉精测电子集团股份有限公司制定审计委员会工作细则,明确审计委员会为董事会下设机构,负责审核财务信息及披露、监督内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成,独立董事过半数并由会计专业人士担任召集人。细则规定了委员会的职责权限、决策程序、议事规则、回避制度及工作评估等内容,并明确审计部为日常办事机构,保持独立性。