(原标题:苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司内部审计制度(2025年11月修订))
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强内部监督、防范风险,促进公司规范运作。该制度依据《公司法》《审计署关于内部审计工作的规定》等法律法规及公司章程制定,明确公司设立审计委员会和内部审计机构,内审部对董事会负责,定期向审计委员会报告工作。制度规定了审计机构的职责、权限、审计实施流程、档案管理及监督管理机制,要求至少每半年对公司重大事项进行检查,并提交内部审计报告。公司需披露年度内部控制评价报告及会计师事务所的审计报告。










