(原标题:内部审计制度)
上海能辉科技股份有限公司制定了内部审计制度,明确审计部为董事会审计委员会下属机构,负责对公司及下属单位的内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。制度规定了审计部的职责权限、工作程序、责任追究等内容,要求定期向审计委员会报告,并对内部控制有效性进行评估。审计部需保持独立性,参与重大经济决策,检查财务收支及资产管理情况,发现重大问题及时上报。