(原标题:内部审计工作制度)
江苏辉丰生物农业股份有限公司制定了内部审计工作制度,明确内部审计的范围、组织机构、职责权限、工作程序及相关责任。制度规定审计部由董事会审计委员会领导,负责对公司财务收支、内部控制、风险管理等进行独立监督。审计部有权列席会议、调阅资料、调查取证,并对违规行为提出处理建议。公司各部门及子公司应配合审计工作,不得阻挠或打击报复。审计档案需按规定保存,审计人员须遵守职业操守,违反者将被追责。