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永和智控: 内部审计制度(2025年11月修订)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年11月修订))

永和流体智控股份有限公司制定了内部审计制度,明确内部审计的范围、组织架构、职责权限及工作程序。制度适用于公司各内部机构、控股子公司及重要参股公司与财务报告和信息披露相关的业务环节。内审部在董事会审计委员会指导下独立开展工作,负责财务审计、内控制度监督、对外投资、关联交易、对外担保等事项的审计,并定期提交审计计划和报告。制度还规定了审计档案管理、奖惩机制等内容,旨在提升内部控制有效性,保障信息披露的真实性、准确性、完整性。

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