(原标题:内部审计制度(2025年11月))
汕头万顺新材集团股份有限公司制定了内部审计制度,明确内审部职责、权限及工作程序。制度依据国家相关法律法规及公司规章制定,旨在规范内部审计工作,提升内部控制和风险管理水平,保障财务信息真实完整,促进公司合规经营和经济效益提升。内审部对董事会负责,接受审计委员会监督,定期提交审计报告,检查公司重大事项实施情况及资金往来。公司应披露内部控制评价报告,若存在重大缺陷需及时报告并披露。