(原标题:内部控制整改进展暨股票可能被实施退市风险警示的风险提示公告)
公司2024年度财务报告内部控制被出具否定意见的审计报告,触及《北京证券交易所股票上市规则》相关规定,公司已于2025年4月29日披露《内部控制审计报告》。根据规则,若连续两个会计年度出现该情形,公司股票将被实施退市风险警示。公司已成立内部控制整改小组,由董事长任组长,针对销售收入确认、应收账款管理等环节完善流程,升级办公软件系统,合并财务软件U8和BPM审批流程为U8C,新增客户管理系统及应收账款减值测试功能,7月起新流程正式运行,并组织相关人员培训。公司已多次披露整改进展及风险提示公告,将持续推进整改,消除风险。相关信息以北交所网站公告为准。
