(原标题:内部审计管理制度(2025年10月))
宁波高发汽车控制系统股份有限公司制定内部审计管理制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,发挥监督、评价和咨询作用。该制度适用于公司及并表范围内的子公司。董事长为内部审计工作第一责任人,董事会下设审计委员会,负责指导、监督内部审计工作,审议审计计划,协调内外部审计关系。公司设立审计部,对内部控制、财务信息真实性、经营活动合法性等进行审计,定期向审计委员会报告。审计部可调阅资料、开展调查、检查系统数据,对违规行为提出处理建议。被审计单位须配合审计,拒不配合或整改不力将被问责。内部审计人员须保持独立、客观、保密,履职受保护。制度自董事会审议通过之日起实施,由审计委员会负责解释。










