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电子城: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

北京电子城高科技集团股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升经营管理与经济效益。公司设立审计监察部,在董事会领导下独立开展审计监督,负责对各职能部门及所属单位的经济活动、内部控制、经营绩效等进行审计。审计监察部有权参与公司重要会议,查阅文件资料,提出改进建议,并对重大风险或违规行为向董事会报告。内部审计工作遵循计划、通知、实施、取证、编制底稿等程序,出具审计报告前需征求被审计单位意见。审计报告应客观、完整、具建设性,并提交董事会,督促整改。审计档案须妥善保存。本制度由董事会负责解释与修订,经批准后实施。

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