(原标题:内部审计管理制度)
北京建工环境修复股份有限公司制定内部审计管理制度,旨在加强内部监督和风险控制,规范内部审计工作。公司董事会下设审计委员会,领导审计部开展工作,审计部负责对公司及所属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等实施独立监督、评价和建议。审计部需定期向审计委员会报告工作,提交年度审计报告及工作计划,并每季度报告审计执行情况。制度明确了内部审计职责、权限、程序及审计范围,涵盖募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等重大事项。审计部有权查阅相关资料、参与会议、开展调查,并对发现的问题提出整改建议。公司应建立审计质量考评体系,强化审计结果运用,将审计结果作为考核、奖惩依据。内部控制评价报告需经审计委员会审议后提交董事会,并对外披露。
