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涛涛车业: 内部审计制度(2025年9月修订)内容摘要

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(原标题:内部审计制度(2025年9月修订))

浙江涛涛车业股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保障公司资产安全、财务信息真实完整,促进内部控制有效运行。公司设立审计委员会,内部审计部独立设置,隶属审计委员会,负责对公司及子公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督。内部审计部需定期提交审计计划、报告,重点审计募集资金使用、对外投资、关联交易、对外担保等事项,并对重大事项实施后及时审计。审计档案保存期限不低于10年。公司应在披露年度报告时同步披露内部控制评价报告及会计师事务所审计报告。制度自董事会审议通过之日起实施。

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