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泰福泵业: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

浙江泰福泵业股份有限公司制定内部审计制度,旨在加强公司及控股子公司内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。制度依据《公司法》《审计法》《上市公司治理准则》等法律法规及公司相关规定制定。审计部门在董事会审计委员会领导下独立开展工作,负责对公司内部控制、财务信息真实性、经营活动效率等进行审计监督。重点审计对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易、信息披露等事项。审计部门需至少每季度向审计委员会报告工作,并提交年度内部控制评价报告。公司建立审计档案管理制度,档案保存不低于10年。对违反审计规定的行为,视情节给予处分或追究经济责任;涉嫌犯罪的,移送司法机关。本制度自董事会审议通过之日起生效,由董事会负责解释。

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