(原标题:关于续聘公司2025年度审计机构的公告)
赛隆药业集团股份有限公司拟续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。致同所具备证券、期货相关业务资格,拥有注册会计师1,359名,2024年度业务收入26.14亿元,审计上市公司297家。致同所已购买职业保险,累计赔偿限额9亿元,2024年末职业风险基金1,877.29万元,近三年相关民事诉讼均无需承担民事责任。项目合伙人曹阳、签字注册会计师胡荣、项目质量复核合伙人杨志具备相应资质,除曹阳因江苏立华食品集团股份有限公司审计事项收到警示函和通报批评外,项目团队近三年无其他处罚。本期审计费用110万元,较上年增长22.22%,因子公司数量增加所致。该事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。










