(原标题:内部审计制度)
深圳赫美集团股份有限公司内部审计制度(2025年9月修订)旨在完善公司治理结构,规范经济行为,提高审计质量,防范风险,保护股东权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定,适用于公司总部、全资或控股子公司及其分支机构。内部审计部门独立开展审计活动,审查业务、内部控制和风险管理的适当性与有效性,向董事会审计委员会报告工作。审计范围涵盖财务信息、内控制度、资产安全、经营效率等方面。审计部门有权获取资料、参与会议、检查账表财产,并提出改进建议。制度明确审计程序、档案管理、违规责任等内容,确保审计工作规范运行。本制度经董事会审议通过后实施。










