(原标题:华鲁恒升内部审计制度(全文))
山东华鲁恒升化工股份有限公司修订内部审计制度,旨在加强内部控制,提升运营效率,保护投资者权益。公司设立董事会审计委员会,下设独立的内部审计部门,直接向审计委员会报告,确保审计工作的独立性和权威性。内部审计范围涵盖公司各部门、子公司及参股公司,重点审查内部控制有效性、财务信息真实性、经营活动效率等。审计部门有权检查财务资料、参与相关会议、调查问题并提出处理建议。制度明确审计程序包括计划、实施、报告和后续跟踪,要求每年提交内部控制评价报告。对拒绝配合审计或存在舞弊行为的单位和个人,将追究责任。审计档案保存不少于10年。本制度自批准之日起实施,原制度废止。