(原标题:内部审计制度)
怀集登云汽配股份有限公司制定内部审计制度,旨在规范内部审计工作,提升审计质量,保护投资者权益。公司设立审计委员会,内审部对审计委员会负责,配置专职审计人员3人。内审部负责对公司内部控制、财务信息、经营活动等进行审计监督,重点审查对外投资、资产买卖、对外担保、关联交易等事项。审计委员会指导内部审计工作,审阅年度审计计划,督促实施,并向董事会报告。公司应每年提交内部控制评价报告,至少每两年由会计师事务所出具内部控制鉴证报告。内部审计人员须具备专业能力,依法履职,保守秘密。公司各部门须配合审计工作,不得拒绝、阻碍。制度经董事会审议通过后施行,由董事会负责解释。