(原标题:内部审计管理制度(2025年8月))
浙江比依电器股份有限公司发布《内部审计管理制度》,旨在完善公司治理结构,规范经济行为,维护股东权益。该制度定义了内部审计为公司审计部依据法律法规对内部控制、风险管理、财务信息及经营活动进行独立客观的分析、确认和评价。制度适用于公司及各部门,明确审计部为内部审计机构,在董事会审计委员会领导下行使职权,负责监督内部控制和风险管理,确保财务信息真实性,并承担反舞弊工作。
审计部需配备专职人员,负责人由审计委员会提名、董事会任免。审计部独立于财务部,保持独立性、客观性和公正性。审计部职责包括检查评估内部控制、审计财务信息、协助反舞弊、定期报告审计情况、检查货币资金和募集资金使用情况等。审计部有权接触相关记录、人员和实物资产,检查会计报表、查阅文件、实地查看资产、询问相关人员,并对违规行为提请制止或封存资料。
制度还规定了审计工作程序,包括年度审计计划、项目评估、审计通知书、审计实施、报告编制、征求意见、审批生效、整改反馈、复审机制等内容。审计部需每年进行内部审计质量评估,确保审计工作质量。该制度经董事会审议通过后生效,由董事会负责解释。