(原标题:博威合金内部审计管理制度(2025年8月修订))
宁波博威合金材料股份有限公司发布了《内部审计管理制度》(2025年8月修订)。该制度旨在建立健全公司内部审计体系,加强内部审计工作,依据相关法规和公司章程制定。公司设立审计部,负责内部审计工作并向审计委员会报告。审计部需配备不少于三人的专职人员,具备审计、会计、财务管理等专业知识。内部审计对象包括公司各部门及控股子公司的财务收支与业务活动。审计委员会负责指导和监督内部审计制度的建立和实施,审阅年度内部审计工作计划并督促执行。内部审计部门的主要职责包括检查和评估内部控制制度,审计财务及经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性,协助建立反舞弊机制,定期向审计委员会报告工作进展和发现的问题。内部审计工作涵盖公司经营活动中的多个业务环节,审计证据需具备充分性、相关性和可靠性。内部审计部门有权要求被审计单位报送相关资料,检查计算机系统及电子数据,对违法违规行为作出临时制止决定,并提出改进建议。公司还应建立激励与约束机制,对内部审计人员进行监督考核。该制度由董事会负责解释和修订,自审议通过之日起实施。