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信维通信: 内部审计制度内容摘要

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(原标题:内部审计制度)

深圳市信维通信股份有限公司内部审计制度旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,保护股东权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定。内部审计是对公司内部控制、风险管理、财务信息及经营活动进行评价。公司设立审计委员会,成员包括独立董事,负责指导和监督内部审计工作。内审部负责日常审计,对财务信息和内部控制进行检查监督,向审计委员会报告。内审部需配置不少于三名专职人员,下属控股子公司应设专职或兼职审计人员。内部审计涵盖公司经营活动与财务报告相关的所有业务环节,审计证据需具备充分性、相关性和可靠性。内部审计人员应客观公正,保守秘密。制度还规定了内部审计的具体实施流程,包括审计立项、准备、现场工作、报告及后续审计。审计委员会需出具年度内部控制自我评价报告。公司建立内部审计激励与约束机制,对审计人员进行监督考核。内部审计机构有权对表现优异的部门和个人提出奖励建议,对违规行为提出处分建议。内部审计人员若有违法行为将追究责任。制度自董事会审议通过之日起生效。

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