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中国外运: 内部审计管理制度内容摘要

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(原标题:内部审计管理制度)

中国外运股份有限公司发布《内部审计管理制度(2025年7月版)》,旨在加强内部审计工作,构建集中统一、全面覆盖、权威高效的内部审计监督体系。该制度适用于公司总部各部门及下属单位,明确内部审计是对各单位财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等进行独立、客观的监督、评价和建议。内部审计机构由总部统一管理,设立审计部和各审计中心,审计中心按地域设置,负责具体审计监督。制度强调内部审计人员应具备相应职业技能和专业知识,保持独立、客观、公正和保密。内部审计机构有权制定规章制度、获取经营管理资料、现场核查、提出整改意见等。内部审计工作分为审计项目和日常动态监督两种方式,审计项目需成立项目组,按程序实施并出具审计报告。审计结果将用于考核、任免、奖惩干部,并作为完善管理制度的依据。对拒绝配合审计或违规行为将进行责任追究。制度自颁布之日起施行,原2020年8月发布的制度同时废止。

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