(原标题:关于公司及相关人员收到北京证监局行政监管措施决定书的整改报告)
证券代码:688287 证券简称:*ST观典 公告编号:2025-039 观典防务技术股份有限公司及相关责任人于2025年7月7日收到北京证监局下发的《决定书》,要求对指出的问题进行整改。公司存在虚构应付账款并以保理业务形式为其他公司提供融资便利,导致2024年12月至2025年4月银行扣划公司账户资金14251.47万元,实际控制人高明构成非经营性资金占用,至今未偿还余额9694.72万元。整改措施包括:自2024年5月29日起组织自查,加强账户资金动态监控,严格管控印信密钥使用,加强信息披露管理,完善内部控制,确保资金安全。公司治理制衡机制不完善,与财务相关内部控制存在重大缺陷,财务总监未实际履行职责,实际控制人高明安排伪造银行函证、银行对账单等。整改措施包括重新制订或修订相关制度,强化财务总监的把关责任,健全资金收付、对账制度,加强内部审计监督。整改期限为2025年10月31日前,整改责任人包括董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、内审部及相关业务部门负责人。公司将以本次整改为契机,进一步完善内部控制,提升公司治理水平,切实维护公司及全体股东的合法权益。