(原标题:起帆电缆内部审计管理制度)
上海起帆电缆股份有限公司发布《内部审计管理制度》,旨在规范内部审计工作,明确职责,强化内部控制,提高经济效益。制度涵盖内部审计机构和人员的设置、审计对象及依据、范围和内容、职责和权限、审计种类和方式、工作程序、报告、档案制度及奖惩措施。
公司设立审计委员会指导监督内部审计部门,内审部独立于财务部门,配备专职审计人员。内部审计对象包括公司各子公司、分公司、职能部门及其他机构,审计依据为国家法律、公司规章制度等。审计范围涉及财务、内部控制、经营计划、关联交易等多个方面。
内部审计机构负责制定年度审计计划,向董事会审计委员会报告工作进展,检查内部控制有效性,提出整改建议。审计方式包括报送审计、就地审计和网上即时审计。审计工作程序包括制定计划、实施审计、编制工作底稿、提交审计报告等。内部审计报告需客观准确,审计档案应妥善保存。制度还明确了对优秀集体和个人的奖励及对违规行为的处罚措施。