(原标题:唐山港集团股份有限公司内部审计办法)
唐山港集团股份有限公司发布内部审计办法,旨在明确内部审计的目标、职责和权限,规范审计方法和程序,确保审计质量,防范风险。该办法依据《中华人民共和国审计法》等相关法律法规制定,适用于公司机关部室、中心单位及基层单位。内部审计涵盖财务收支、经济活动、内部控制、风险管理等方面,旨在促进单位完善治理、实现目标。
审计部在公司党委、董事会领导下开展工作,负责制定内部审计制度、编制年度审计计划、对重大决策执行情况等进行审计。审计部有权全面接触相关记录、人员及实物资产,检查财务、经济活动、内部控制等资料,对违法违规行为提出纠正意见,并对优秀单位和个人提出表彰建议。
审计人员需保持独立、客观、公正,具备专业胜任能力,并履行保密义务。审计部负责审计整改的督促检查,建立整改台账,确保问题得到有效整改。内部审计结果及整改情况将作为考核、任免、奖惩干部的重要参考。对违反规定的审计监督对象和审计人员,公司将视情节轻重给予处罚,涉嫌犯罪的将移送司法机关。