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冠中生态: 内部控制制度(2025年6月修订)内容摘要

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(原标题:内部控制制度(2025年6月修订))

青岛冠中生态股份有限公司内部控制制度旨在加强公司内部控制,促进规范运作和健康发展,保护投资者合法权益。制度涵盖内部控制的基本要素,包括内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通及检查监督。公司董事会负责内部控制制度的制订和执行,确保其合法运作和科学决策。

内部控制活动涵盖公司经营活动中的所有业务环节,如销货与收款、采购与付款、资金管理等。公司特别强调对控股子公司的管理控制,关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制。例如,关联交易遵循诚实信用、公平公允原则,明确审批权限和程序;对外担保遵循合法、审慎原则,严格控制风险;募集资金使用遵循规范、安全、高效原则,确保按承诺用途使用;重大投资注重风险控制和效益;信息披露确保及时、准确、完整。

公司设立内部审计部门,定期检查内部控制缺陷,评估执行效果,并出具年度内部控制评价报告。公司还建立了责任追究机制,对违反内部控制制度的行为进行查处。内部控制评价报告与年度报告同时对外披露。

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