(原标题:中国石油集团工程股份有限公司内部审计管理办法)
中国石油集团工程股份有限公司发布内部审计管理办法,旨在加强内部审计工作管理,提高审计工作质量,确保内部审计工作规范化、标准化。该办法适用于公司本部及纳入公司会计报表范围内的分、子公司。内部审计部门负责监督核查财务制度执行情况、内部控制有效性及有关经济活动的真实性、合法性、效益性,对公司党委、董事会负责并报告工作。内部审计部门根据年度审计计划和董事会审计与风险委员会的要求开展工作,可从公司本部或所属企业抽调人员组成审计组。内部审计部门有权检查评估内部控制制度,审计会计资料,协助建立健全反舞弊机制,每季度和年度向审计与风险委员会报告工作。审计岗根据公司年度计划和发展需要编制年度审计项目计划,报董事会批准后实施。审计过程中要编制工作底稿和取证签证单,审计终结后10日内出具审计报告初稿,征求被审计者意见后修改并提交被审计单位及相关部门。内部审计部门在执行审计计划过程中要建立工作台账,记录审计工作情况,审计报告出具后2个月内整理归档。对违反规定的部门和个人,内部审计部门可提出处罚建议。本办法自董事会会议审议通过后生效。