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百济神州: 审计委员会章程内容摘要

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(原标题:审计委员会章程)

百濟神州有限公司審計委員會章程旨在監督公司會計及財務報告流程的質量和完整性,監督獨立審計師的資格、獨立性和表現,並確保公司遵守法律法規要求。審計委員會由至少三名獨立董事組成,成員需具備閱讀和理解基本財務報表的能力,其中至少一名成員應具有財務或會計工作經驗。審計委員會每年檢討章程並評估自身績效,直接負責獨立審計師的選聘和薪酬,並監督其工作。審計委員會需審閱年度和季度財務報表,與管理層和獨立審計師討論關鍵會計政策和內部控制問題,並評估獨立審計師的資格和表現。此外,審計委員會還需討論風險評估和管理政策,處理會計和審計投訴,並定期向董事會報告財務報表質量、法律合規情況等問題。審計委員會有權委聘顧問,討論法律合規事項,審閱關聯交易,並設立小組委員會履行職責。審計委員會於2016年1月14日採納章程,2025年5月27日修訂。

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