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ST广物: 广汇物流股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告大信专审字[2025]第12-00036号内容摘要

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(原标题:广汇物流股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告大信专审字[2025]第12-00036号)

广汇物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告,大信专审字2025第12-00036号,由大信会计师事务所出具。报告基于对广汇物流2024年度财务报表的审计,包括资产负债表、利润表、股东权益变动表和现金流量表。管理层负责编制非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表,确保其真实、准确、完整;治理层负责监督编制过程。注册会计师依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核,通过询问、核对资料与文件、抽查会计记录等程序,提供合理保证。审核意见认为,广汇物流编制的汇总表符合规定,在所有重大方面公允反映了控股股东及其他关联方占用资金情况。报告指出,为更好理解2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应与已审计的财务报表一并阅读。报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。大信会计师事务所,中国·北京,2025年4月23日。

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