(原标题:年度关联方资金占用专项审计报告)
本钢板材股份有限公司发布了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告,报告编号为信会师报字2025第 ZG10832号。立信会计师事务所审计了公司2024年度的财务报表,包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关财务报表附注,并出具了无保留意见审计报告。
公司管理层根据中国证监会《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》的规定编制了2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。会计师事务所将汇总表信息与已审核的会计资料及已审计财务报表进行了核对,未发现重大不一致情况。
该报告仅供公司披露2024年年度报告使用,不得用于其他目的。报告强调,为了更好地理解公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应与已审计财务报表一并阅读。报告由立信会计师事务所中国注册会计师签署,日期为2025年4月2日。