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亚普股份: 亚普股份2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:亚普股份2024年度内部控制评价报告)

公司代码:603013 公司简称:亚普股份

亚普汽车部件股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和评价办法,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率,促进实现发展战略。

评价结论显示,公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括公司本部及控股投资企业,涵盖资金管理、采购与付款、销售与收款等业务。重点关注的资金管理、采购与付款、销售与收款、合同管理、质量管理和计算机信息系统管理等高风险领域未发现重大遗漏。

公司依据企业内部控制规范体系及公司相关管理制度,对内部控制缺陷进行了认定和整改。报告期内未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,一般缺陷已制定整改计划并积极整改。董事长姜林于2025年4月2日签署此报告。

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