首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

金杯汽车: 金杯汽车2024年度内部控制审计报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:金杯汽车2024年度内部控制审计报告)

金杯汽车股份有限公司内部控制审计报告显示,上会会计师事务所对金杯汽车2024年12月31日的财务报表内部控制有效性进行了审计。公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见。尽管内部控制存在固有局限性,审计结果显示公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

公司内部控制评价报告指出,董事会对内部控制的有效性负责,监事会对内部控制进行监督,经理层负责日常运行。评价基准日为2024年12月31日,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大缺陷,内部控制有效。评价范围涵盖总部及主要子公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源等多个方面,重点关注高风险领域如财务报表编制流程、筹资与投资流程等。公司对内部控制缺陷制定了定量和定性标准,报告期内未发现重大或重要缺陷,一般缺陷已立即整改,整体风险可控。公司还完成了上一年度担保业务风险评估不及时的整改,并计划在2025年继续强化内部控制管理。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示金杯汽车盈利能力良好,未来营收成长性一般。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-