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*ST九有: 审计进展专项说明内容摘要

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(原标题:审计进展专项说明)

关于湖北九有投资股份有限公司2024年度年报审计工作进展情况专项说明,中兴财光华会计师事务所接受委托对九有股份公司2024年度财务报表进行审计,截至说明出具日,审计工作尚在进行中,未形成审计意见。根据相关规定,编制和披露年度报告及最新审计进展情况是九有股份公司的责任。

2023年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,公司连续三年亏损,中兴财光华对公司2023年度财务报告出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告,公司股票已于2024年度被实施退市风险警示及其他风险警示。

2025年2月6日,项目组正式进场开展审计工作,并与公司董事会、审计委员会、治理层及管理层进行了沟通。截至本说明出具日,项目组正有序执行审计程序、获取审计证据并编制审计底稿,相关审计工作尚未完成。

九有股份公司于2024年12月19日收到中国证监会《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规被立案调查。如后续经中国证监会行政处罚认定的事实触及重大违法强制退市情形,公司股票将被实施重大违法强制退市。此外,由于公司已被立案调查,中兴财光华可能对公司2024年度财务报表出具非无保留意见的审计报告,如公司2024年财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见、否定意见或内部控制被出具否定意见、无法表示意见等,将触及财务类退市情形。本专项说明仅供九有股份公司披露2024年度年度报告编制及最新审计进展情况使用。

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