(原标题:关于航天工程公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明)
航天长征化学工程股份有限公司涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明由大信会计师事务所审计。根据大信专审字2025第1-00476号报告,审计范围包括2024年12月31日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注。审计报告于2025年3月28日出具。
管理层和治理层负责编制和监督涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况汇总表,确保其真实、准确、完整。注册会计师依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号》执行审核工作,通过询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等程序,确保汇总表无重大错报。
审核意见认为,航天长征化学工程股份有限公司编制的汇总表符合相关规定,在所有重大方面公允反映了涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况。为了更好地理解相关情况,建议将汇总表与已审计的财务报表一并阅读。此报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。大信会计师事务所中国注册会计师于2025年3月28日在北京签署。