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设计总院: 2024年度审计委员会履职情况报告内容摘要

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(原标题:2024年度审计委员会履职情况报告)

2024年度董事会审计委员会履职情况报告根据相关法律法规和公司章程,安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会审计委员会全面履行审计监督职责。2024年,审计委员会由独立董事周亚娜、陈艾荣和董事祝捷组成,共召开6次会议,审议通过了2023年度审计委员会履职情况报告、年度报告、财务决算与预算报告、利润分配方案、关联交易议案等多项议案。审计委员会监督评估了天职国际会计师事务所的工作,认为其独立、专业,决定续聘其为2024年度审计机构。审计委员会审阅了公司财务报告,认为报告真实、准确、完整。指导内部审计工作,审阅内部审计报告,修订内部审计制度。评估内部控制有效性,指导内控评价和内控体系建设,监督日常关联交易和募集资金使用情况。审计委员会在监督外部审计、审阅财务报告、指导内部审计、评估内部控制等方面发挥了重要作用,保障年度审计和内控审计工作有效进行,提高了公司财务信息披露质量,促进了公司治理结构的完善。

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