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航民股份: 航民股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告内容摘要

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(原标题:航民股份:2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告)

浙江航民股份有限公司委托天健会计师事务所对其2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审计。审计依据中国注册会计师执业准则进行,旨在确保信息无重大错报。审计结果显示,航民股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况符合相关规定,如实反映实际情况。

具体来看,控股股东及其附属企业在2024年度与航民股份存在多项经营性往来,如浙江航民实业集团有限公司、杭州萧山航民宾馆等企业涉及销售业务,累计发生金额分别为12.80万元、100.71万元等。此外,上市公司子公司及其附属企业存在非经营性往来,如杭州航民物资贸易有限公司借款5100万元,浙江航民海运有限公司借款520万元等。总计2024年初往来资金余额9094.81万元,全年累计发生额74199.39万元,年末余额9751.45万元。

管理层负责提供真实、合法、完整的资料,注册会计师负责发表专项审计意见。报告仅供年度报告披露使用,不得用于其他目的。

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