(原标题:天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于嘉兴中润光学科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告)
内部控制审计报告天健审〔2025〕1339号,由天健会计师事务所对中国嘉兴中润光学科技股份有限公司截至2024年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。根据《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是中润光学公司董事会的责任。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。报告强调内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且情况变化可能导致内部控制变得不恰当或对控制政策和程序遵循程度降低,因此根据内部控制审计结果推测未来内部控制有效性存在一定风险。最终审计意见认为,中润光学公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。报告由天健会计师事务所出具,签字注册会计师为中国注册会计师,报告日期为二〇二五年三月二十八日。附件包括会计师事务所执业资质证明及注册会计师资格证明等文件,仅用于说明天健会计师事务所合法经营、执业资质完备及注册会计师身份,未经书面同意不得另作他用或向第三方传送披露。