(原标题:太极集团非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明-天健审〔2025〕1-218号)
天健审〔2025〕1-218号,重庆太极实业(集团)股份有限公司全体股东:
我们接受委托,审计了重庆太极实业(集团)股份有限公司(以下简称太极集团公司)2024年度财务报表,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了太极集团公司管理层编制的2024年度《控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》(以下简称汇总表)。本报告仅供太极集团公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。
太极集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照相关规定编制汇总表,并保证其内容真实、准确、完整。我们的责任是在实施审计工作的基础上对汇总表发表专项审计意见。我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。
我们认为,太极集团公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合相关规定,如实反映了太极集团公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。天健会计师事务所(特殊普通合伙),中国注册会计师,中国·杭州,二〇二五年三月二十六日。