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广晟有色: 大华会计师事务所对广晟有色金属股份有限公司2024年度审计报告内容摘要

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(原标题:大华会计师事务所对广晟有色金属股份有限公司2024年度审计报告)

大华会计师事务所对广晟有色金属股份有限公司2024年度财务报表进行了审计。广晟有色主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工及有色金属贸易业务。2024年度实现营业收入1,259,613.67万元,年末存货余额为191,292.80万元,存货跌价准备金额为20,345.27万元,账面价值为170,947.54万元。2024年度对联营企业和合营企业确认的投资收益为17,277.67万元,其中对联营企业广东省大宝山矿业有限公司确认的投资收益为16,203.53万元。

审计报告指出,广晟有色的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2024年12月31日的财务状况及2024年度的经营成果和现金流量。关键审计事项包括收入确认、存货和重要联营企业的投资收益。审计过程中,会计师事务所对收入和成本执行了分析性程序,检查了销售合同及相关支持性凭据,执行了收入截止性测试程序,并对存货进行了监盘,评估了存货跌价准备的合理性。此外,还对大宝山矿业的财务报表进行了审阅,评估了其财务数据的可靠性。

广晟有色的母公司为广东省稀土产业集团有限公司,实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。截至2024年12月31日,公司累计发行股份总数33,643.5910万股,注册资本为33,643.5910万元。公司2024年度主要税种和税率包括增值税、城市维护建设税、企业所得税、教育费附加、地方教育附加和资源税。公司部分子公司被认定为高新技术企业,享受相关税收优惠政策。

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