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新五丰: 关于湖南新五丰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告内容摘要

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(原标题:关于湖南新五丰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告)

关于湖南新五丰股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告由天健会计师事务所出具。报告基于新五丰公司2024年度财务报表进行审计,确认汇总表符合相关规定,如实反映公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

报告指出,新五丰公司管理层负责提供真实、合法、完整的资料,并按规定编制汇总表。注册会计师的责任是在审计基础上发表专项审计意见。审计工作依据中国注册会计师执业准则进行,确保审计对象信息无重大错报。

具体数据方面,2024年度,大股东及其附属企业与新五丰公司存在多项经营性往来,如湖南粮食集团有限责任公司应收账款年初余额1.96万元,年内发生额21.85万元,年末余额1.97万元;湖南湘粮食品科技有限公司应收账款年内发生额33.06万元,年末余额24.23万元。此外,新五丰公司与多家控股子公司存在非经营性往来,如广州壮壮科技发展有限公司其他应收款年初余额202.09万元,年内发生额2474.25万元,年末余额2570.77万元。总计,2024年期初往来资金余额50494.49万元,年内发生额44734.80万元,年末余额38130.60万元。

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