(原标题:同益中2024年度内部控制评价报告)
北京同益中新材料科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制,监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督,经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
报告结论显示,公司在基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,财务报告内部控制有效。同时,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。
评价范围涵盖公司本部及各分公司,涉及组织架构、发展战略、人力资源、企业文化等多个方面,重点关注销售管理、采购管理、存货管理等高风险领域。公司依据企业内部控制规范体系及国家开发投资集团有限公司的相关规定开展内部控制评价工作,未发现内部控制设计或执行方面的重大或重要缺陷。2025年公司将重点关注新纳入评价范围企业的内控建设执行情况。董事长黄兴良于2025年3月29日签署此报告。
