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航亚科技: 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡航亚科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告内容摘要

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(原标题:公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)关于无锡航亚科技股份有限公司2024年度内部控制审计报告)

无锡航亚科技股份有限公司内部控制审计报告显示,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的要求,审计了航亚科技2024年12月31日的财务报告内部控制有效性。董事会负责建立健全和有效实施内部控制,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。审计结果显示,航亚科技在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

内部控制评价报告指出,公司根据内部控制规范体系,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围涵盖公司及其控股子公司贵州航亚科技有限公司,涉及组织架构、采购管理、存货管理等多个领域。公司制定了内部控制缺陷的具体认定标准,未发现需要整改的重大或重要缺陷。2024年,公司深化内部控制体系建设,修订和完善了相关制度,并外聘咨询公司进行全面梳理。2025年,公司将增加内部控制穿行测试频率,确保内部控制手册与经营业务相符。

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