(原标题:东兴证券股份有限公司关于浙江光华科技股份有限公司2024年度定期现场检查报告)
东兴证券股份有限公司对浙江光华科技股份有限公司进行了2024年度定期现场检查。检查时间为2025年3月21日至26日,检查人员为王斌和程思。检查内容涵盖公司治理、内部控制、信息披露、保护公司利益长效机制、募集资金使用、业绩情况、公司及股东承诺履行情况和其他重要事项。
检查结果显示,公司章程和治理制度完备合规,三会规则得到执行,会议记录完整,董监高依法履职,公司独立运作,不存在同业竞争。内部控制方面,公司建立了内部审计制度并设立内部审计部门,审计委员会定期召开会议,内部审计工作按计划进行。信息披露符合规定,已披露内容完整准确,重大信息传递披露流程合规。
募集资金使用方面,公司按规定签订三方监管协议,募集资金未被第三方占用或违规使用,但研发中心建设项目因设备购买等原因未能按时完工,延期至2025年6月。业绩方面,公司业绩波动不大,与同行业相比无明显异常。公司及股东承诺履行情况良好,现金分红制度执行到位,重大投资和合同履行无重大变化或风险。
此外,公司因未及时履行审议程序等问题受到浙江证监局警示函,公司已制定整改方案并落实。