首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

华荣股份: 2024年度内部控制评价报告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:2024年度内部控制评价报告)

公司代码:603855 公司简称:华荣股份

华荣科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,结合公司内部控制制度和评价办法,公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容的真实性、准确性和完整性。内部控制目标是确保经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。

评价结论显示,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致。

纳入评价范围的主要单位包括公司总部及下属事业部各职能部门、全资及控股子公司各职能部门,涵盖组织架构、人力资源、资产管理等主要业务和事项。重点关注的高风险领域包括采购业务、销售业务、资金活动、财务报告和担保业务等。公司依据企业内部控制规范体系及上海证券交易所上市公司自律监管指引开展内部控制评价工作,未发现重大缺陷或重要缺陷,且无未完成整改的缺陷。董事长胡志荣,2025年3月28日。

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示华荣股份盈利能力良好,未来营收成长性良好。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-