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招商轮船: 招商轮船2024年度内部控制评价报告内容摘要

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(原标题:招商轮船2024年度内部控制评价报告)

招商局能源运输股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系,公司在内部控制日常监督和专项监督基础上,对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。报告指出,公司董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

评价结果显示,公司在财务报告和非财务报告内部控制方面均不存在重大或重要缺陷,内部控制有效。纳入评价范围的主要单位包括招商局能源运输股份有限公司及其多家子公司,涵盖100%的资产总额和营业收入。评价范围涉及组织架构、发展战略、资金管理、采购管理、资产管理等多个方面,重点关注高风险领域如战略管理、财务管理、信息系统等。

公司依据企业内部控制规范体系及相关要求,制定了适用于本公司的内部控制缺陷认定标准。报告期内,公司未发现财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷,但识别出27项一般缺陷并积极推进整改。公司持续落实内部控制缺陷整改工作,2024年已完成34项内部控制缺陷整改,未完成整改的内部控制缺陷16项。

公司将继续深化内部控制体系建设,优化内部管理制度,提升风险应对能力,推动内控管理数字化水平,确保公司稳健经营和可持续发展。

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